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3522vip浦京集团官网召开内控落实情况专项督查工作部署暨2025年度年报审计整改工作会议

2026-07-08 10 文:财务处 图:财务处 编辑:汪婷

7月7日,学校召开内控落实情况专项督查工作部署暨2025年度年报审计整改工作会议。校纪委书记赵宁、总会计师赵明出席会议并讲话。相关职能部门负责人参加会议,会议由财务处处长邹秀华主持。

会议围绕上海市财政监督局部署的内控专项督查任务和2025年度年报审计整改两项重点工作展开。会上,财务处和审计处先后传达市教委关于财政监督局内控落实情况专项督查工作部署,系统解读内控评价指标体系,明确职责分工。同时,会议通报2025年度年报审计整体情况,全面梳理审计反馈各类管理问题,分类明确整改责任主体、规范处置路径。与会人员围绕工作重点和难点开展交流讨论。

赵明强调,各职能部门要牢固树立归口管理责任意识,坚持实事求是推进自查整改,确保前后工作逻辑贯通、整改举措务实落地;要以本次专项督查和审计整改为契机,紧密对接校内综合改革、推进校院两级管理内控建设,持续完善学校内部治理体系;深化各部门协同工作机制,保障学校内控考核评价工作平稳向好。

赵宁指出,完善内控建设、抓实审计整改是防范廉政风险的核心抓手,各部门要切实提高政治站位,构建多方协同、齐抓共管的工作格局;针对长期未能彻底化解的历史遗留事项,各部门要压实整改责任,持续推进整改工作;坚持标本兼治、系统施治,依托本次财政专项督查和审计整改工作,聚焦重点领域逐项梳理,扎紧扎牢制度笼子,推动内控管理真落地见实效,持续筑牢重点领域廉政风险屏障。

会议现场会议现场

供稿单位:财务处